|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1078078-794-TD25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078078-75-FTD25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Esta compra se financia con fondos establecidos en virtud de la partida 05, capítulo 10, programa 01, glosa 07, de la Subs.de Interior, lo que implica esperar la transferencia de recursos para el pago |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE D
|
|
R.U.T. |
60.509.001-K |
|
Dirección de Facturación |
Av. Beauchef 1671 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
6130075,375995 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Beauchef 1671 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RAMIREZ AVIACION EIRL |
|
Razón Social |
RAUL TOMAS RAMIREZ PRADO TRABAJOS AEREOS
|
|
R.U.T. |
76.443.756-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RAMIREZ AVIACION EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111501
| Servicios de helicóptero | 7,6333 | Hora | Adquisición de servicios | Horas de vuelo Combate Afecta a IVA (matrículas N232AT)
[valor unitario 4.300 dólares + IVA]
{Tipo de cambio 27/01/2025: $ 982,95} |
$ 4.226.685,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.263.555
|
$ 32.263.555
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.263.555
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.130.075
|
|
$ 38.393.630
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.