Orden de Compra. Nº1078098-3-SE24 "LIC - ADQ. AYUDAS TÉCNICAS PROYECTO SS.BB/GORE - BDSS181691/BDSS184012 - ÍTEM 2204004006 - REQ. 153 - (IBA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078098-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra LIC - ADQ. AYUDAS TÉCNICAS PROYECTO SS.BB/GORE - BDSS181691/BDSS184012 - ÍTEM 2204004006 - REQ. 153 - (IBA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1369
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, 5to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 288533,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, 5to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORTOMEDICA LIFANTE SA
Razón Social ORTOMEDICA LIFANTE S.A
R.U.T. 79.785.840-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORTOMEDICA LIFANTE SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42192210
Sillas de ruedas1UnidadSILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA 40CMS.LLNUAL04 SDR NEUR NETTI ALU REHAB 40-600 $ 763.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 763.570 $ 763.570
42192210
Sillas de ruedas1UnidadSILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA 45CMS.LLNUAL06 SDR NEUR NETTI ALU REHAB 45-600 $ 755.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.025 $ 755.025
Total Neto $ 1.518.595
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.533
TOTAL OC $ 1.807.128


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.