Orden de Compra. Nº1078098-4-SE24 "LIC - ADQ. AYUDAS TÉCNICAS PROYECTO SS.BB/GORE - BDSS181691/BDSS184012 - ÍTEM 2204004006 - REQ. 153 - (IBA)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078098-4-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra LIC - ADQ. AYUDAS TÉCNICAS PROYECTO SS.BB/GORE - BDSS181691/BDSS184012 - ÍTEM 2204004006 - REQ. 153 - (IBA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057414-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, 5to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1370
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO
R.U.T. 61.607.300-1
Dirección de Facturación Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, 5to piso
Comuna Los Angeles
Impuesto 1130500
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ricardo Vicuña 147, Interior, 5to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOLAB LTDA
Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 78.615.850-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISOLAB LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121603
Catre de campaña10UnidadCatre Clínico Eléctrico. (Según lo establecido en la cláusula N°2.1 de las bases técnicas).Catre Clínico Eléctrico. (Según lo establecido en la cláusula N°2.1 de las bases técnicas). $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950.000 $ 5.950.000
Total Neto $ 5.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.130.500
TOTAL OC $ 7.080.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.