Orden de Compra. Nº1078113-3-SE24 "Servicios de catering para mesas de trabajo."
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078113-3-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicios de catering para mesas de trabajo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 340 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13
Comuna Santiago
Impuesto 1057805,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O"Higgins 1449, Torre 1, Piso 13
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO AURRERA SPA
Razón Social GRUPO AURRERA SPA
R.U.T. 76.606.446-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO AURRERA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSe adjunta cotización de catering utilizado por el Ministerio. CARGAR ESTE DESEMBOLSO AL CONVENIO 66/2024 A LA SUB. DE ENERGIA ERNC P03Servicios de catering para mesas de trabajo. $ 5.567.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.567.395 $ 5.567.395
Total Neto $ 5.567.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.057.805
TOTAL OC $ 6.625.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.