Orden de Compra. Nº1078113-81-TD24 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078113-1-FTD24"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078113-81-TD24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1078113-1-FTD24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1172 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
R.U.T. 60.510.000-7
Dirección de Facturación alameda 1449, piso 13. torre n° 1
Comuna Santiago
Impuesto 9579831,92
Dirección de Envío de la Factura alameda 1449, piso 13. torre n° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Universidad Adolfo Ibañez
Razón Social UNIVERSIDAD ADOLFO IBANEZ
R.U.T. 71.543.200-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Universidad Adolfo Ibañez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1UnidadFactura debe incluir la siguiente glosa: CON CARGO AL CONVENIO MEN 66/2024 A LA SUB. DE ENERGIA ERNC P03Estudio y mejora de herramienta existente de prospección y cálculo de capacidad de alberge de generación renovable en las redes de distribución. Factura debe incluir la siguiente glosa: CON CARGO AL CONVENIO MEN 66/2024 A LA SUB. DE ENERGIA ERNC P03 $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168
Total Neto $ 50.420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.579.832
TOTAL OC $ 60.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.