Orden de Compra. Nº1078126-2062-SE19 "TRASLADO BRIGADISTAS MOLLE 5- 6-8-9 / INTERIOR"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos CONAF - OC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078126-2062-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra TRASLADO BRIGADISTAS MOLLE 5- 6-8-9 / INTERIOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2555-15-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Regimiento Arica 901
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Regimiento Arica 901
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Del Pino Lizana
Razón Social CARLOS JOSE DEL PINO LIZANA
R.U.T. 10.440.566-5
Sucursal Carlos Del Pino Lizana
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad no definida FACTURA 589 MOLLE 5 LA SERENA $ 3.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.000 $ 3.495.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad no definida FACTURA 586 MOLLE 6 OVALLE $ 3.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.000 $ 3.495.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad no definida MOLLE 8 LOS VILOS $ 3.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.000 $ 3.495.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1Unidad no definida MOLE 9 LOS VILOS $ 3.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495.000 $ 3.495.000
Total Neto $ 13.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.980.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.