Orden de Compra. Nº1078126-211-SE20 "Servi. de Alimetación. Brigadas Refuerzos del Sur "
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos CONAF - OC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078126-211-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Servi. de Alimetación. Brigadas Refuerzos del Sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1039-11-LR19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Los Coigues 482
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Echeñique N° 6478
Comuna La Reina
Impuesto 994786,8
Dirección de Envío de la Factura Echeñique N° 6478
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Claudio Carreño Mancilla
Razón Social CLAUDIO JOAQUIN DEL CARME CARRENO MANCILLA
R.U.T. 6.807.277-8
Sucursal Claudio Carreño Mancilla
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos248UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION PERSONAL BRIGADA DEL SUR QUE ESTUBIERON DE APALLO DPCIF, DESAYUNO MES DE DICIEMBRE-2019SERVICIO DE ALIMENTACIO PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF, SEGUN LICITACION ADJUDICADA 1039-11- LR19 $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565.440 $ 565.440
93131608
Servicios de suministro de alimentos239UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION PERSONAL BRIGADA DEL SUR QUE ESTUBIERON DE APALLO DPCIF, ALMUERZO MES DE DICIEMBRE-2019SERVICIO DE ALIMENTACIO PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF, SEGUN LICITACION ADJUDICADA 1039-11- LR19 $ 4.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.840 $ 1.089.840
93131608
Servicios de suministro de alimentos154UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION PERSONAL BRIGADA DEL SUR QUE ESTUBIERON DE APALLO DPCIF, ONCE MES DE DICIEMBRE-2019SERVICIO DE ALIMENTACIO PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF, SEGUN LICITACION ADJUDICADA 1039-11- LR19 $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.560 $ 175.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos164UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION PERSONAL BRIGADA DEL SUR QUE ESTUBIERON DE APALLO DPCIF, CENA MES DE DICIEMBRE-2019SERVICIO DE ALIMENTACIO PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF, SEGUN LICITACION ADJUDICADA 1039-11- LR19 $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.880 $ 560.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos395UnidadSERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTACION PERSONAL BRIGADA DEL SUR QUE ESTIBIERON DE3 APOLLO DPCIF, RACIONES DE TERRENO (RIF) MES DE DICIEMBRE-2019SERVICIO DE ALIMENTACIO PERSONAL DE BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES DEL DPCIF, SEGUN LICITACION ADJUDICADA 1039-11- LR19 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844.000 $ 2.844.000
Total Neto $ 5.235.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 994.787
TOTAL OC $ 6.230.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.