Orden de Compra. Nº1078126-435-SE19 "CURSO TÉCNICAS DE SKI EN MONTAÑA"
Recuerde que el responsable del pago es Administración de Fondos CONAF - OC
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078126-435-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra CURSO TÉCNICAS DE SKI EN MONTAÑA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1092-66-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos CONAF
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Frei 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Administración de Fondos CONAF - OC
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Calle Los Coigues N° 482
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Los Coigues N° 482
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Capacitaciones ante emergencias y/o desastres
Razón Social KSL Chile-Pacífico SPA
R.U.T. 76.460.371-0
Sucursal Capacitaciones ante emergencias y/o desastres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona1UnidadCurso Técnicas de Ski en Montaña y Avalancha Avanzado. Esta OC. reemplaza a la Orden de Compra 1092-802-SE19 proveniente de la Licitación Pública 1092-66-LE19. En el Comprobante de Ingreso de Oferta el proveedor señala una oferta por un valor de 1 peso, sin embargo en el anexo Formato F (Oferta Económica) indica el valor real con desglose incluido por actividad, por un monto de $ 46.000.000 exento de IVA.  $ 46.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000.000 $ 46.000.000
Total Neto $ 46.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.