|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1078126-985-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte Brigada Personal Roble 1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1039-26-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Administración de Fondos CONAF - OC
|
|
R.U.T. |
61.313.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Echeñique N° 6478 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Echeñique N° 6478 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Carlos Mauricio |
|
Razón Social |
SERVICIOS DE TRANSPORTE CARLOS URIBE MEDINA EIRL
|
|
R.U.T. |
76.805.099-6 |
|
Sucursal |
Carlos Mauricio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101803
| Servicios de transporte de vehículos | 2 | Día | SE SOLICITA TRANSPORTE DE PERSONAL DE BRIGADA DOR 2 DIAS A CAPACITACION POR INICIO DE BRIGADAS | TRASPORTE PARA TRASLADO PERSONAL DE BRIGADAS POR 2 DIAS A CAPACITACION |
$ 114.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 228.000
|
$ 228.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 228.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 228.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.