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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078171-36-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-30-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Fondos extrapresupuestarios |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Proveedor debe verificar el pago de sus documentos tributarios en la página WEB de la TGR, denominado Consulta Pago Proveedores del Estado. |
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Moneda |
Unidad Tributaria Mensual |
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Razón Social |
COMISION NACIONAL DE RIEGO
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R.U.T. |
60.718.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VideoSur Limitada |
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Razón Social |
CENTRO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL SOCIEDAD LIMITA
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R.U.T. |
79.830.790-8 |
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Sucursal |
VideoSur Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111506
| Servicios de Programación | 1 | Unidad | Actualización material gráfico HTML5 | |
UTM 29,0500
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 29,0500
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UTM 29,0500
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Total Neto
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UTM 29,0500
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Descuento
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UTM 0,0000
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Cargos
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UTM 0,0000
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Exento 0 %
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UTM 0,0000
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UTM 29,0500
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.