Orden de Compra. Nº1078171-36-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-30-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION NACIONAL DE RIEGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078171-36-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078171-30-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos extrapresupuestarios
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días El Proveedor debe verificar el pago de sus documentos tributarios en la página WEB de la TGR, denominado Consulta Pago Proveedores del Estado.
Moneda Unidad Tributaria Mensual
Razón Social COMISION NACIONAL DE RIEGO
R.U.T. 60.718.000-8
Dirección de Facturación Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bernando O'Higgins 1449 Piso 4 Torre 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VideoSur Limitada
Razón Social CENTRO DE COMUNICACION AUDIOVISUAL SOCIEDAD LIMITA
R.U.T. 79.830.790-8
Sucursal VideoSur Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación1UnidadActualización material gráfico HTML5  UTM 29,0500 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 29,0500 UTM 29,0500
Total Neto UTM 29,0500
Descuento UTM 0,0000
Cargos UTM 0,0000
Exento  0  % UTM 0,0000
TOTAL OC UTM 29,0500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.530.784-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.