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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078177-126-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MONTAJE ALINEACIÓN BALANCEO Y ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL Z-9070 DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA DESDE 1078177-20-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1078177-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
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R.U.T. |
60.505.522-2 |
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Dirección de Facturación |
CLARO SOLAR N°1284 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
57747,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CLARO SOLAR N°1284 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVITECA DACSA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
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R.U.T. |
77.337.500-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECA DACSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25101702
| Vehículos de policía | 1 | Unidad no definida | | SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9070 225/65 R17 AT, DE CARGO LA RETEN DE CARABINEROS CHOL-CHOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25 |
$ 303.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 303.933
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$ 303.933
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Total Neto
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$ 303.933
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.747
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$ 361.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.