Orden de Compra. Nº1078177-1273-SE25 "ADQUISICIÓN DE LAS COLACIONES EXTRAODINARIAS PARA LOS DÍAS 17 y 18 DE OCTUBRE A RAÍZ DE LA CONMEMORACIÓN 18-O ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Y REPARTICIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-1273-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LAS COLACIONES EXTRAODINARIAS PARA LOS DÍAS 17 y 18 DE OCTUBRE A RAÍZ DE LA CONMEMORACIÓN 18-O ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Y REPARTICIONES Y UNIDADES DEPENDIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078177-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 415125,984
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCESIONES MARCELO LEAL EIRL
Razón Social CONCESIONARIO DE ALIMENTOS MARCELO EDGARDO LEAL SE
R.U.T. 77.138.789-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCESIONES MARCELO LEAL EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos134Unidad no definidaDIA SABADO 18 DE OCTUBRE 134 COLACIONES DIA SABADO 18 DE OCTUBRE 134 COLACIONES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.002 $ 1.126.050
93131607
Servicios de distribución de alimentos126Unidad no definidaDIA VIERNES 17 DE OCTUBRE 126 COLACIONES DIA VIERNES 17 DE OCTUBRE 126 COLACIONES $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.778 $ 1.058.823
Total Neto $ 2.184.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.126
TOTAL OC $ 2.600.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.