Orden de Compra. Nº
1078177-135-SE26
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SERVICIO DE MONTAJE ALINEACIÓN BALANCEO Y ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL Z-10204, Z-9203, Z-9220, Z-9207, Z-9229, Z-9230 DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA DESDE 1078177-20-LE25
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078177-135-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE MONTAJE ALINEACIÓN BALANCEO Y ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL Z-10204, Z-9203, Z-9220, Z-9207, Z-9229, Z-9230 DE CARGO DE LA ZONA CARABINEROS ARAUCANÍA DESDE 1078177-20-LE25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1078177-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T.
60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra
CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T.
60.505.522-2
Dirección de Facturación
CLARO SOLAR N°1284
Comuna
Temuco
Impuesto
330158,82
Dirección de Envío de la Factura
CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVITECA DACSA
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
77.337.500-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVITECA DACSA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9229 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9229 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9230 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9230 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10204 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-10204 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CHERQUENCO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9203 235/65 R17 AT, DE CARGO DE LA 1RA. COM. ANGOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9203 235/65 R17 AT, DE CARGO DE LA 1RA. COM. ANGOL, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9220 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN QUILQUEN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9220 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN QUILQUEN, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
25101702
Vehículos de policía
1
Unidad no definida
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9207 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CURACO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICO PARA Z-9207 235/65 R17 AT, DE CARGO DEL RETEN CURACO, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SUMINISTRO LICITACIÓN ID 1078177 -20-LE25
$ 289.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 289.613
$ 289.613
Total Neto
$ 1.737.678
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 330.159
TOTAL OC
$ 2.067.837
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.