Orden de Compra. Nº1078177-389-SE26 "SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LAS GRUAS AG-037 Y AG-038 DE CARGO DE LA SECCION LOGISTCIA"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-389-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LAS GRUAS AG-037 Y AG-038 DE CARGO DE LA SECCION LOGISTCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078177-17-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 1702525,02
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HYDROFLU
Razón Social ALEJANDRA PAULINA MARTINEZ ARAYA SERVICIO DE MANTE
R.U.T. 76.247.373-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HYDROFLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadSERVICIOS DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS GRÚAS AG-037 Y AG-038, DE CARGO DE LA SECCIÓN LOGÍSTICA, CONFORME ANEXO NRO.2 ADJUNTO. SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION PARA LAS GRUAS AG-037 Y AG-038 SEGUN LOS SOLICITADO CON ENTREGA DE 1 A 15 DIAS CORRIDOS $ 8.960.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960.658 $ 8.960.658
Total Neto $ 8.960.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.702.525
TOTAL OC $ 10.663.183


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.