Orden de Compra. Nº1078177-942-SE24 "SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE PARA AP-2406, AP-2817, AP-2819 Y Z-9274 CONFORME CONTRATO DE SUMINISTRO ID 1078177-4-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078177-942-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN POR KILOMETRAJE PARA AP-2406, AP-2817, AP-2819 Y Z-9274 CONFORME CONTRATO DE SUMINISTRO ID 1078177-4-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078177-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Unidad de Compra CLARO SOLAR 1286 DPTO APOYO A LAS OPER. POL.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA
R.U.T. 60.505.522-2
Dirección de Facturación CLARO SOLAR N°1284
Comuna Temuco
Impuesto 246004,97
Dirección de Envío de la Factura CLARO SOLAR N°1284
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGAPLAZO DE ENTREGA DE 1 DÍA HABIL CONTADO DESDE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO AL SERVICIO DE MANTENCIÓN MECANICO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA
Razón Social AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LIMITADA
R.U.T. 76.296.863-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUTOMOTRIZ PORTILLO SUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 280.000 KMS PARA NISSAN NP300 AP-2406 DE CARGO DE LA 6TA. COMISARIA LONCOCHESERVICIO DE MANTENCIÓN DE 280.000 KMS PARA NISSAN NP300 AP-2406 DE CARGO DE LA 6TA. COMISARIA LONCOCHE $ 426.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.884 $ 426.884
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN 60.000 KMS PARA NISSAN NAVARA AP-2817 DE CARGO DE LA SUBCOMISARIA CARAHUESERVICIO DE MANTENCIÓN 60.000 KMS PARA NISSAN NAVARA AP-2817 DE CARGO DE LA SUBCOMISARIA CARAHUE $ 299.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.825 $ 299.825
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 80.000 KMS NISSAN NAVARA AP-2819 DE CARGO DE LA TENENCIA PTO. SAAVEDRASERVICIO DE MANTENCIÓN DE 80.000 KMS NISSAN NAVARA AP-2819 DE CARGO DE LA TENENCIA PTO. SAAVEDRA $ 432.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.262 $ 432.262
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN 90.000 KMS PARA NISSAN X-TRAIL Z-9274 DE CARGO DE LA 8VA. COMISARIA TEMUCO SERVICIO DE MANTENCIÓN 90.000 KMS PARA NISSAN X-TRAIL Z-9274 DE CARGO DE LA 8VA. COMISARIA TEMUCO $ 135.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.792 $ 135.792
Total Neto $ 1.294.763
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.005
TOTAL OC $ 1.540.768


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.