Orden de Compra. Nº1078251-156-AG24 "PRODUCTOS SUBLIMADOS- MOCHILAS, TOLDOS Y JOCKEYS- FNDR ARICA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078251-156-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS SUBLIMADOS- MOCHILAS, TOLDOS Y JOCKEYS- FNDR ARICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4832
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
R.U.T. 72.576.700-5
Dirección de Facturación Catedral 1575 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 326800
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTE VISUAL
Razón Social AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
R.U.T. 13.129.084-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTE VISUAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151901
Toldos2UnidadToldos, según requerimientos técnicos. despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
82121504
Impresión tipográfica o impresión por serigrafía500UnidadMochilas tipo bolsa, según requerimientos técnicos despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
82121505
Impresión promocional o publicitaria500UnidadJockeys, según requerimientos técnicos despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995.000 $ 995.000
Total Neto $ 1.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 326.800
TOTAL OC $ 2.046.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.269.308-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.419.346-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.880.895-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.494.362-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.212.685-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.569.515-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.310.298-k Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.179.839-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.435.383-6 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 10.232.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.