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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078251-156-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCTOS SUBLIMADOS- MOCHILAS, TOLDOS Y JOCKEYS- FNDR ARICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
326800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151901
| Toldos | 2 | Unidad | Toldos, según requerimientos técnicos. | despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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82121504
| Impresión tipográfica o impresión por serigrafía | 500 | Unidad | Mochilas tipo bolsa, según requerimientos técnicos | despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica |
$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 595.000
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$ 595.000
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 500 | Unidad | Jockeys, según requerimientos técnicos | despacho incluido a Avenida 18 de septiembre N°1530, Arica |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 995.000
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$ 995.000
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Total Neto
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$ 1.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 326.800
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$ 2.046.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.