Orden de Compra. Nº1078397-45-SE23 "Servicios logísticos capacitación funcionarios Fono Mayor/Buen Trato/SIAC - REQ 568"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078397-45-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicios logísticos capacitación funcionarios Fono Mayor/Buen Trato/SIAC - REQ 568
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1300-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración de Fondos
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Unidad de Compra Catedral N°1575, oficina 21
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5074 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
R.U.T. 61.961.000-8
Dirección de Facturación catedral 1575, piso 2
Comuna Alhué
Impuesto 6072575,18
Dirección de Envío de la Factura catedral 1575, piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCICIONES 360
Razón Social SOLUCIONES 360 SPA
R.U.T. 76.823.071-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOLUCICIONES 360
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaCONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA JORNADAS PRESENCIALES DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DE SENAMA, FONO MAYOR, SIAC Y BUEN TRATO. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA JORNADAS PRESENCIALES DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO DE SENAMA, FONO MAYOR, SIAC Y BUEN TRATO. $ 31.960.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.960.922 $ 31.960.922
Total Neto $ 31.960.922
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.072.575
TOTAL OC $ 38.033.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.