Orden de Compra. Nº
1078461-10-SE22
"
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA PROGRAMA SE
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Cochrane
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1078461-10-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA PROGRAMA SE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1692-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Cochrane
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 624 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 DÍAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO PARA EL SECTOR SALUD
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Cochrane
R.U.T.
61.602.292-k
Dirección de Facturación
Doctor Steffens 730
Comuna
Cochrane
Impuesto
56012,57
Dirección de Envío de la Factura
Doctor Steffens 730
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESCOFI LTDA.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO
R.U.T.
76.569.006-4
Sucursal
ESCOFI LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111606
Pizarra
2
Unidad
PIZARRA CORCHO 60 X 90 CMS.
PIZARRA CORCHO 60 X 90 CMS.
$ 20.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.042
$ 41.042
44101716
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL 150 HOJAS
PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL 150 HOJAS
$ 35.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.210
$ 35.210
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACOCLIP
$ 424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.480
$ 8.480
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad no definida
ARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADORES PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO
$ 1.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.630
$ 51.630
11111606
Pizarra
2
Unidad
PIZARRA ACRÍLICA 60 X 90 CMS.
PIZARRA ACRÍLICA 60 X 90 CMS.
$ 26.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.184
$ 52.184
31201517
Cinta para empaquetar
10
Rollo
SCOTCH ANCHO ROLLO
SCOTCH ANCHO ROLLO
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.240
$ 1.240
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
LAPIZ PASTA COLOR AZUL
$ 176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
44111509
Portalápiz
3
Unidad
PORTA LAPIZ METÁLICO
PORTA LAPIZ METÁLICO
$ 1.015,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.045
$ 3.045
44121615
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA 110 HD DE 10 A 110 HOJAS
CORCHETERA 110 HD DE 10 A 110 HOJAS
$ 45.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.462
$ 45.462
31201512
Cinta Transparente
10
Rollo
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTES ROLLO
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTES ROLLO
$ 371,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.710
$ 3.710
Total Neto
$ 294.803
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 56.013
TOTAL OC
$ 350.816
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.