Orden de Compra. Nº1078517-188-SE23 "Compra de Servicio Enfermeria"
Recuerde que el responsable del pago es Fondos Extrapresupuestarios HDS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078517-188-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra de Servicio Enfermeria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078517-25-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos Extrapresupuestarios HDS
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios HDS
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2591 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fondos Extrapresupuestarios HDS
R.U.T. 61.979.910-0
Dirección de Facturación Subida Carvallo 200, Playa Ancha, Valparaiso
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo 200, Playa Ancha, Valparaiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO MEOD LTDA
Razón Social ASESORIAS Y SERVICIOS MEOD LIMITADA
R.U.T. 77.563.639-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO MEOD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales4MesCompra de Servicio de Enfermera/o para ejecución PROGRAMA SENDA PAICA Valor correspondiente a 30 dias laborales.Compra de Servicio de Enfermera/o para ejecución PROGRAMA SENDA PAICA Valor correspondiente a 30 dias laborales. $ 1.339.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356.668 $ 5.356.668
Total Neto $ 5.356.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 5.356.668

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.