Orden de Compra. Nº1078537-45-AG24 "E1O2RT9 ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PAMMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078537-20-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078537-45-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2024
Nombre de la Orden de Compra E1O2RT9 ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PAMMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1078537-20-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2082 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
R.U.T. 61.702.000-9
Dirección de Facturación Avda. Santa María Nº 0180
Comuna Providencia
Impuesto 95098,8
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa María Nº 0180
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENESA
Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
R.U.T. 92.854.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IRENESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles4UnidadADQUISICION, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO, 4 UNIDADES NEUMÁTICOS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 245/75R16 120/116S lre Ko2 All Terrain Bf goodrich, VER REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. E1O2RT9 COMPRA AGIL N°1078537-45-AG24 ADQUISICION NEUMATICOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL PAMMA $ 125.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.520 $ 500.520
Total Neto $ 500.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.099
TOTAL OC $ 595.619


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.709.521-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.251.309-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.989.250-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 92.854.000-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 92.854.000-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.171.861-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.307.757-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.171.861-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 78.239.560-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.362.622-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.148.761-2 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 85.184.600-k Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.264.647-K Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.445.979-2 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.329.658-8 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 91.502.000-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.