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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078614-8-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
servicio de limpieza sector el huascar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI de Antofagasta Fondos Extrapresupuestarios |
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Razón Social |
SEREMI ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.402.017-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
61.402.017-2 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
613700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS Nº 721 ESQ. LOS IMIGRANTES |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRANSPORTES LPP SPA |
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Razón Social |
TRANSPORTES LPP SPA
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R.U.T. |
77.709.556-0 |
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Sucursal |
TRANSPORTES LPP SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102703
| Servicios de limpieza de suelos | 1 | Unidad no definida | Por necesidad del servicio asociados a los conductores 628297 y 628623 | Según cotización adjunta de fecha 12-02-2023 |
$ 3.230.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.230.000
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$ 3.230.000
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Total Neto
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$ 3.230.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 613.700
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$ 3.843.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.