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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078618-32-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO OFICINA MOVIL PROGRAMA REGULARIZACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SEREMI COQUIMBO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS |
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Razón Social |
SEREMI COQUIMBO
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R.U.T. |
61.402.020-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI COQUIMBO
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R.U.T. |
61.402.020-2 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
798319,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT Nº 255, OF 410, 4° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VGA Eventos |
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Razón Social |
JORGE RICARDO VEGA VEGA
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R.U.T. |
12.219.639-9 |
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Sucursal |
VGA Eventos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 2 | Mes | Arriendo de servicios de oficina móvil con chofer y otros equipamientos con motivo de la aplicación del D.L. 2695 del año 1979 para la captación de casos de saneamiento en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa | Arriendo de servicios de oficina móvil con chofer y otros equipamientos con motivo de la aplicación del D.L. 2695 del año 1979 para la captación de casos de saneamiento en las provincias de Elqui, Limarí y Choapa |
$ 2.100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.201.680
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$ 4.201.679
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Total Neto
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$ 4.201.679
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 798.319
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$ 4.999.998
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.