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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078623-42-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Transporte, Regularización mes de Diciembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI MAULE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
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R.U.T. |
61.402.019-9 |
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Dirección de Facturación |
Uno Oriente 1150, piso 3 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Uno Oriente 1150, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transporte de Pasajeros David Ceballo |
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Razón Social |
DAVID ISAAC CEBALLOS BURGOS
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R.U.T. |
10.894.593-1 |
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Sucursal |
Transporte de Pasajeros David Ceballo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803 2239-10-LP14
| Servicios de autobuses contratados | 2634 | | (1380834 )MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO 1407334 | (1380834) MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.185.300
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$ 1.185.300
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Total Neto
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$ 1.185.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.185.300
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por Proveedor cuenta con exención en factura por servicio de transporte.
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.