Orden de Compra. Nº1078623-42-CM19 "Servicio de Transporte, Regularización mes de Diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI MAULE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078623-42-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte, Regularización mes de Diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MAULE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
Razón Social SEREMI MAULE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Unidad de Compra Uno Oriente 1150, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI MAULE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.019-9
Dirección de Facturación Uno Oriente 1150, piso 3
Comuna Talca
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Uno Oriente 1150, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transporte de Pasajeros David Ceballo
Razón Social DAVID ISAAC CEBALLOS BURGOS
R.U.T. 10.894.593-1
Sucursal Transporte de Pasajeros David Ceballo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados2634 (1380834 )MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO 1407334(1380834) MINIBUS KIA SPORTAGE 4WD VALOR POR KILOMETRO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185.300 $ 1.185.300
Total Neto $ 1.185.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.185.300

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Proveedor cuenta con exención en factura por servicio de transporte.

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.