Orden de Compra. Nº1078625-16-SE23 "ORDEN DE COMPRA Area 2 48TD ID 1078625-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078625-16-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA Area 2 48TD ID 1078625-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1078625-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI del Bio-Bio Fondos Extrapresupuestarios
Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Unidad de Compra Aníbal Pinto 442, Tercer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 172
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
R.U.T. 61.402.006-7
Dirección de Facturación Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción
Comuna Concepción
Impuesto 2121608,59
Dirección de Envío de la Factura Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA
Razón Social RAUL BELTRAN A E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 78.625.140-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81151604
Topografía1UnidadArea 3: Servicios Técnicos de Regularización 48 TD Convenio Ministerio de la MujerArea 3: Servicios Técnicos de Regularización 48 TD Convenio Ministerio de la Mujer $ 11.166.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.166.361 $ 11.166.361
Total Neto $ 11.166.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.121.609
TOTAL OC $ 13.287.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.