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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1078625-16-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA Area 2 48TD ID 1078625-4-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1078625-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI BIOBIO FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
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R.U.T. |
61.402.006-7 |
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Dirección de Facturación |
Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
2121608,59 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aníbal Pinto 444, Local 9 Galería Alessandri, Concepción |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA |
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Razón Social |
RAUL BELTRAN A E HIJOS LIMITADA
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R.U.T. |
78.625.140-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RAUL BELTRAN A E HIJO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81151604
| Topografía | 1 | Unidad | Area 3: Servicios Técnicos de Regularización 48 TD Convenio Ministerio de la Mujer | Area 3: Servicios Técnicos de Regularización 48 TD Convenio Ministerio de la Mujer |
$ 11.166.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.166.361
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$ 11.166.361
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Total Neto
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$ 11.166.361
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.121.609
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$ 13.287.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.