Orden de Compra. Nº1078886-165-SE24 "Id 956-122-LE23, mantención correctiva de los Equipos Dentales, CPJ Cotizacion N°57 del 04/06/2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1078886-165-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Id 956-122-LE23, mantención correctiva de los Equipos Dentales, CPJ Cotizacion N°57 del 04/06/2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 956-122-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ATENCION PRIMARIA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida Brasil N° 1435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2746 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Avenida Brasil N° 1435
Comuna 78
Impuesto 156595,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Brasil N° 1435
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marco A. Rifo Amarales
Razón Social MARCO ANTONIO RIFO AMARALES
R.U.T. 9.861.030-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marco A. Rifo Amarales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadItem N°29 Carro Dental genérico Valor Unitario Neto 22 UF  Cotización del 04/06/2024 UF $37.463,01 al 04/06/2024 carro dental genérico con terminal midwest para turbina y micromotor, además de jeringa triple para clínica 415. mantención correctiva de los Equipos Dentales, monto total de $13.000.000 por concepto de mantención correctiva $ 824.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.186 $ 824.186
Total Neto $ 824.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.595
TOTAL OC $ 980.781


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.