Orden de Compra. Nº1079445-117-AG26 "ADQ. MATERIALES OFICINA ARCHIVO DEAOPERPOL"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-117-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA ARCHIVO DEAOPERPOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 10410,1
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVÁN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra20UnidadCARTON PIEDRA 1,5   $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
14121503
Cartulina30UnidadCARTULINA VERDE  $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadPEGAMENTO COLA FRIA 1000ML  $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento10UnidadPEGAMENTO EN BARRA 36 GR  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1UnidadCORDEL PLASTICO 1 KILO TIPO 1000 NATURAL  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
60121124
Papel kraft20UnidadPAPEL KRAFT 70 GR. 80X110  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
44122103
Corchetes1UnidadCORCHETE METALICO CM50 (50HOJAS)  $ 5.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
44121611
Perforadoras1UnidadPERFORADORA 20 HOJAS  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
Total Neto $ 54.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.410
TOTAL OC $ 65.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.