Orden de Compra. Nº1079445-182-AG26 "ADQ. SERVICIO REPARACION VEHICULO FISCAL P-2919"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-182-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO REPARACION VEHICULO FISCAL P-2919
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 590756,36
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALLER FBP SPA
Razón Social TALLER FBP SPA
R.U.T. 77.633.545-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TALLER FBP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1UnidadSERVICIO REPARACION VEHICULO FISCAL P-2919, SEGUN ANEXO ADJUNTO.  $ 3.109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.244 $ 3.109.244
Total Neto $ 3.109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 590.756
TOTAL OC $ 3.700.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.