Orden de Compra. Nº1079445-213-SE26 "ADQ. SERVICIO REPARACION TECHO Y OFICINA SIAT ORDE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-213-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO REPARACION TECHO Y OFICINA SIAT ORDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079445-16-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 940420,2
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUR PATAGONIA SPA
Razón Social SUR PATAGONIA SPA
R.U.T. 78.137.835-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUR PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaADQ. SERVICIO REPARACION TECHO Y OFICINA SIAT ORDEN DE COMPRA DESDE 1079445-16-LE26 POR ERROR DE TIPEO SE CANCELA ORDEN DE COMPRA 1079445-206-SE26 YA QUE AL VALOR COMPLETO SE LE SUMO EL IVA DANDO UN MONTO SUPERIOR AL OFERTADO   $ 4.949.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.949.580 $ 4.949.580
Total Neto $ 4.949.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 940.420
TOTAL OC $ 5.890.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.