Orden de Compra. Nº1079445-323-AG26 "ADQ. JUGOS Y BEBIDAS COMISION RANCHO JUNIO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-323-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. JUGOS Y BEBIDAS COMISION RANCHO JUNIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECC DE COM ZONA MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 114713,64
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alimag
Razón Social SOC COM ALIMENTOS MAGALLANES LTDA
R.U.T. 76.660.860-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alimag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas96UnidadCOCA COLA ORIGINAL 591 ML  $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.128 $ 88.128
50202311
Bebidas36UnidadCOCA COLA ZERO 591 ML  $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.048 $ 33.048
50202311
Bebidas12UnidadFANTA 591 ML  $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.016 $ 11.016
50202311
Bebidas12UnidadSPRITE 591 ML  $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.196 $ 11.196
50202304
Jugos y néctar envasados720UnidadJUGOS INDIVIDUALES 200 ML  $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.920 $ 205.920
50202301
Agua60UnidadAGUA GASIFICADA 500 ML  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
50202301
Agua36UnidadAGUA SIN GAS 500 ML  $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.984 $ 15.984
50202309
Bebida energética o deportiva72UnidadENERGETICA SIN AZUCAR (MONSTER BLANCA) 473 ML  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.912 $ 105.912
50202309
Bebida energética o deportiva72UnidadENERGETICA (MONSTER ORIGINAL)473 ML  $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.912 $ 105.912
Total Neto $ 603.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.714
TOTAL OC $ 718.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.