Orden de Compra. Nº1079445-584-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-203-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-584-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-203-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra WALDO SEGUEL 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17763,29
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mario
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARIO ALEJANDRO O
R.U.T. 76.280.025-k
Sucursal Mario
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl4UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
24111503
Bolsas de plástico8PaqueteBOLSAS DE BASURA PAQUETE 10 BOLSAS DE 70X90  $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO LAVANDA 1 LITRO  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.488 $ 2.488
53131627
Limpiador de mano2UnidadGEL PARA MANOS 1 LITRO  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.068 $ 10.068
47131619
Cabezas de trapero1PackTRAPERO REUTILIZABLE ALGODÓN 10 UNIDADES  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050
47131502
Paños de limpieza1PackPAÑO ABSORVENTE AMARILLO 10 UNIDADES  $ 8.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.647 $ 8.647
47121802
Removedores1PackLIMPIADOR DE PISO PRIMAVERA BOTELLA 900 ML 12 UNIDADES  $ 12.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.807 $ 12.807
47121802
Removedores1PackLIMPIADOR DE PISO JARDÍN DE LAVANDA BOTELLA 900 ML 12 UNIDADES  $ 15.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.731 $ 15.731
47131816
Desodorantes3PackDESODORANTE AMBIENTAL AROMATIZANTE PACK 6 UNIDADES  $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.472 $ 26.472
Total Neto $ 93.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.763
TOTAL OC $ 111.254


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.