Orden de Compra. Nº1079445-625-AG21 "MATERIALES DE OFICINA PARA LA XII ZONA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-441-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079445-625-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-12-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA LA XII ZONA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079445-441-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Unidad de Compra TENENCIA SAN SEBASTIAN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
R.U.T. 60.505.628-8
Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 18171,6
Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 653, 2do. Piso, SECCIÓN COMPRAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA VICKERY
Razón Social IVAN DAMIR STIPICIC MATIC
R.U.T. 8.588.169-8
Sucursal LIBRERIA VICKERY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadBANDERITAS SEÑALIZADORAS ANCHO 2,3 X 4,3 DE LARGO 60 UNIDADES O MÁS  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.300 $ 35.300
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadNOTHAS ADHESIVA CUBO 7,6 X 7,6 CM COLOR AMARILLO   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPICES PAPER MATE O EQUIVALENTE PACKX3 (ROJO, AZUL Y NEGRO )  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadLAPIZ TINTA VBALL 0,5 AZUL PILLOT O EQUIVALENTE  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.130
44103105
Cartuchos de tinta10UnidadLAPIZ TINTA VBALL 1,0 AZUL PILLOT O EQUIVALENTE  $ 1.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.130 $ 16.130
Total Neto $ 95.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.172
TOTAL OC $ 113.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.588.169-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.