Orden de Compra. Nº
1079454-119-AG26
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ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO SECCION OS7 EL LOA, D/E 251320989, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-171-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-119-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO SECCION OS7 EL LOA, D/E 251320989, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-171-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
47828,32
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-04-2026
Título
Descripción
ENTREGA PARA EL DESPACHO
MAÑANA : DE 08:30 A 12:30 HRS
TARDE : DE 15:30 A 18:00 HRS
SR. PABLO MALDONADO FONO: 996487976
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KATHERINE
Razón Social
PROFFIX SPA
R.U.T.
76.612.854-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KATHERINE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos
10
Unidad
LIMPIADOR POETT LAVANDA 4000 CC
LIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAS 4LT IMPEKE
$ 3.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
47131502
Paños de limpieza
10
Unidad
PACK PAÑOS MICRO FIBRA 5 UN.
PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5UN
$ 4.146,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.460
$ 41.460
47131603
Esponjas
5
Unidad
PACK ESPONJA STANDARD 8 UN.
ESPONJA RECTA VIRUTEX PRO
$ 1.624,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
47131805
Limpiadores de uso general
7
Unidad
LUSTRA MUEBLES Y VINIL BEOX 500 ML
LUSTRAMUEBLE CREMA 500ML VIRGINIA
$ 2.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.882
$ 14.882
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
PAÑO MULTIUSO X 10 VIRUTEX
PAÑO MULTIUSO ULTRA AMARILLO VIRUTEX
$ 3.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.700
$ 16.700
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORINDA CLORO TRADICIONAL 4 KILOS
CLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 KL
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.100
$ 28.100
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLON ECONOMICO CLASICO VIRUTEX
ESCOBILLON BASICO IMPEKE
$ 1.505,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.575
$ 22.575
47131609
Magos para escobas o traperos
20
Unidad
TRAPERO PISO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 47X50
TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO
$ 1.688,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.760
$ 33.760
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
5
Unidad
GUANTE SCTCH-BRITE LAVANDERIA TALLA M
GUANTE LATEX DOMESTICO TALLA M
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47131816
Desodorantes
12
Unidad
LYSOFORM ARSL ORIGINAL 360 ML
DESINFECTANTE AEROSOL 480cc IGENIX
$ 2.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.844
$ 29.844
47131805
Limpiadores de uso general
3
Unidad
QUIX LAVALOZA VAJILLA LIMON 5 L
LAVALOZA INDUSTRIAL 5 LITROS STRONGER
$ 5.129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.387
$ 15.387
Total Neto
$ 251.728
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.828
TOTAL OC
$ 299.556
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.