Orden de Compra. Nº1079454-119-AG26 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO SECCION OS7 EL LOA, D/E 251320989, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-171-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-119-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO SECCION OS7 EL LOA, D/E 251320989, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-171-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 47828,32
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2026
TítuloDescripción
ENTREGA PARA EL DESPACHO MAÑANA : DE 08:30 A 12:30 HRS
 TARDE     : DE 15:30 A 18:00 HRS 

SR. PABLO MALDONADO FONO: 996487976
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATHERINE
Razón Social PROFFIX SPA
R.U.T. 76.612.854-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KATHERINE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadLIMPIADOR POETT LAVANDA 4000 CCLIMPIADOR DESINFECTANTE AROMAS 4LT IMPEKE $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
47131502
Paños de limpieza10UnidadPACK PAÑOS MICRO FIBRA 5 UN.PAÑO MICROFIBRA VIRUTEX COLORES 5UN $ 4.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.460 $ 41.460
47131603
Esponjas5UnidadPACK ESPONJA STANDARD 8 UN.ESPONJA RECTA VIRUTEX PRO $ 1.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.120 $ 8.120
47131805
Limpiadores de uso general7UnidadLUSTRA MUEBLES Y VINIL BEOX 500 MLLUSTRAMUEBLE CREMA 500ML VIRGINIA $ 2.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.882 $ 14.882
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑO MULTIUSO X 10 VIRUTEXPAÑO MULTIUSO ULTRA AMARILLO VIRUTEX $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORINDA CLORO TRADICIONAL 4 KILOSCLORO CONCENTRADO ULTRAPODER IMPEKE 4 KL $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON ECONOMICO CLASICO VIRUTEXESCOBILLON BASICO IMPEKE $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.575 $ 22.575
47131609
Magos para escobas o traperos20UnidadTRAPERO PISO VIRUTEX DOBLE C/OJAL 47X50TRAPERO DOBLE C/OJAL 50X50 VIRUTEX PRO $ 1.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5UnidadGUANTE SCTCH-BRITE LAVANDERIA TALLA MGUANTE LATEX DOMESTICO TALLA M $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131816
Desodorantes12UnidadLYSOFORM ARSL ORIGINAL 360 MLDESINFECTANTE AEROSOL 480cc IGENIX $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.844 $ 29.844
47131805
Limpiadores de uso general3UnidadQUIX LAVALOZA VAJILLA LIMON 5 LLAVALOZA INDUSTRIAL 5 LITROS STRONGER $ 5.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.387 $ 15.387
Total Neto $ 251.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.828
TOTAL OC $ 299.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.