Orden de Compra. Nº1079454-222-AG26 "ADQUISICIÓN DE COMPRA DE NUMEROS ALFANUMERICOS DESTINADOS A LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA 6TA COM. C.O.P., AFTA, D/E 252234927, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-306-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-222-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMPRA DE NUMEROS ALFANUMERICOS DESTINADOS A LOS EQUIPOS DEL PERSONAL DE LA 6TA COM. C.O.P., AFTA, D/E 252234927, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-306-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 14725
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
TítuloDescripción
DESPACHO DE ENTREGA
DESPACHO DE ENTREGA:
MAÑANA DE 08:30 A 12:30 HRS
  TARDE  DE 15:30 A 18:00 HRS 
JHON GUTIERREZ 
FONO: 9813667574
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dcora
Razón Social PAPELERÍA CREATIVA DCORA SPA
R.U.T. 78.369.478-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dcora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital45UnidadFABRICACIÓN DE ALFANUMERICO EN ADHESIVO BLANCO PARA CASCOS ANTIDISTURBIOS DE UNIDAD C.O.P. (PRODUCTO ADHESIVO PLOTEO, SOLO ADQUISICIÓN DEL PRODUCTOETIQUETAS EN PAPEL VINIL BLANCO NUMEROS ALFANUMERICOS ENMBALAJE ENVIO( 3 DIAS HABILES ) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 67.500
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
IVA  19  % $ 14.725
TOTAL OC $ 92.225


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.