Orden de Compra. Nº1079454-230-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-289-COT22. ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA HOSPEDERÍA CHUQUISACA, SEGÚN DOE N° 158524136."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-230-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-289-COT22. ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN DE LA HOSPEDERÍA CHUQUISACA, SEGÚN DOE N° 158524136.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 79800
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOA
Razón Social LOA CORPORATION SPA
R.U.T. 77.321.868-4
Sucursal LOA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121529
Contactores1UnidadContactor Marca Lovato BF 32Contactor Marca Lovato BF 32 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANO DE OBRAMANO DE OBRA (INSTALACIÓN DE CONTACTOR, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO TABLERO), SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.800
TOTAL OC $ 499.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.