Orden de Compra. Nº1079454-244-AG20 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA 1.6 AÑO 2014 (RP-3954) A CARGO DE LA 1RA. COM. CALAMA SEGÚN N.C.U.:114764233."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-244-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENCION Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO HYUNDAI ELANTRA 1.6 AÑO 2014 (RP-3954) A CARGO DE LA 1RA. COM. CALAMA SEGÚN N.C.U.:114764233.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra RETIRO SUCURSAL ANTOFAGASTA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 52130,2521007606
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2020
TítuloDescripción
ENTREGALOS REPUESTOS E INSUMOS SERÁN RETIRADOS DIRECTAMENTE EN SUCURSAL DEL PROVEEDOR CON SU RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestosrony
Razón Social ANGELICA MARIANELA DEL CARMEN CORTES ARAN
R.U.T. 10.117.408-5
Sucursal repuestosrony
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172004
Amortiguadores para automóviles1Unidad no definida AMORT. DEL. IZQ. $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
23153406
Líneas completas de tren motor1Unidad no definida BANDEJA INF. DER. $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.874 $ 34.874
23153406
Líneas completas de tren motor1Unidad no definida BANDEJA INF. IZQ. $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.874 $ 34.874
25101503
Automóviles2Unidad no definida BIELETA $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.278 $ 33.277
39101618
ampolletas de neón1Unidad no definida AMPOLLETA H7 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
26101757
Accesorios de las bujías4Unidad no definida BUJIAS $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
26112004
Kits de reparación del embrague1Unidad no definida KIT EMBRAGUE $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143
25172004
Amortiguadores para automóviles1Unidad no definida AMORT. DEL. DER. $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
Total Neto $ 274.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.130
TOTAL OC $ 326.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.