Orden de Compra. Nº1079454-429-AG25 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DESTINADOS A LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA 1RA. COM. CALAMA SEGÚN N.C.U.:233418524. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-584-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-429-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REPARACIÓN DESTINADOS A LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA 1RA. COM. CALAMA SEGÚN N.C.U.:233418524. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-584-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 30139,7
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201610
Colas1UnidadCola Fría Profesional 20 kg BlancoCola Fría Profesional 20 kg Blanco $ 64.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.710 $ 64.710
31151501
Cuerda de algodón4UnidadPitilla Algodón Blanco 80 grPitilla Algodón Blanco 80 gr $ 4.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.756 $ 19.756
27111515
Taladro de mano o empuje1UnidadTaladro Percutor Eléctrico 13 mm 710 W 220 VTaladro Eléctrico Percutor 710w 13mm 220v $ 40.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.970 $ 40.970
31162001
Puntas1UnidadMaletín 48 piezas (barra imantada,brocas para metal-piedra-madera-puntas de atornillar-soporte universal para puntas de atornillar magnético-llaves de vaso-adaptador llave de vaso-avellanador)Maletin 48 piezas/1barra imantada extraíble,6brocas para metalHSS-TiN,6brocas para piedra,5brocas para madera,18puntas de atornillar,5puntas deatornillar,1soporte univ. para ptas de atornillar mag.,4llaves de vaso,1adap de llave de vaso 1 avellanador $ 33.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.194 $ 33.194
Total Neto $ 158.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.140
TOTAL OC $ 188.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.