Orden de Compra. Nº1079454-476-AG25 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE FISCALÍA ADM. PREF. ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:235193401. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-647-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-476-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN ELÉCTRICA DE FISCALÍA ADM. PREF. ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:235193401. - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-647-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 52630
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA RS
Razón Social CONSTRUCTORA RIVERA Y SARABIA SPA
R.U.T. 78.010.576-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA RS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos3UnidadCAMBIO DE AUTOMATICOS DE 20 AMCAMBIO DE AUTOMATICOS DE 20 AM $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
39121311
Accesorios eléctricos4UnidadCAMBIO DE BORNERAS DE 40AM CAMBIO DE BORNERAS DE 40AM $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
39121311
Accesorios eléctricos1UnidadMANO DE ONRA DE MANTENCION COMPLETA DE TABLEROS E INSUMOS NECESARIOS MANO DE OBRA DE MANTENCION COMPLETA DE TABLEROS E INSUMOS NECESARIOS $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
Total Neto $ 277.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.630
TOTAL OC $ 329.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.