Orden de Compra. Nº
1079454-480-AG25
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Adquisición de materiales para la reparación de la casa fiscal ubicada en Psje. Tumbes Nro. 2349, Calama, a cargo de la COMISION VIVIENDA. D/E N.C.U. 235202405. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-656-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-480-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales para la reparación de la casa fiscal ubicada en Psje. Tumbes Nro. 2349, Calama, a cargo de la COMISION VIVIENDA. D/E N.C.U. 235202405. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-656-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
314606,37
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T.
76.623.919-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
TOPEX ADH. POLVO SF 25 KG
Adhesivo Cerámico Piso y muro Superficie Flexible 25 kg
$ 16.301,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.010
$ 163.010
31211904
Brochas
8
Unidad
CERÁMICA 45X45 CM LATO CARAMELO 2.29 M2
CERAM LATO CARAMELO 1RA 45X45 2.29M2
$ 17.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.360
$ 142.360
31211904
Brochas
27
Unidad
PISO FLOTANTE 7 MM D0725-07 NOGAL 2.39 M2
Piso Flotante 7 mm D0725-07 Nogal 2.39 m2
$ 25.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700.488
$ 700.488
31211904
Brochas
6
Unidad
ESPUMA NIVELADORA 2MM REND10M2
Espuma niveladora 2mm 10 m2 rollo
$ 7.837,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.022
$ 47.022
31211904
Brochas
25
Unidad
MOLDURAS POLIESTIRENO EXPANDIDO MAF 30X35 MM X3M
Molduras poliestireno expandido MAF 30x35 mm x3m
$ 3.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.725
$ 85.725
31211904
Brochas
10
Unidad
ADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GR
Adhesivo de montaje 370 gr PL 500 blanco Agorex
$ 7.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.330
$ 72.330
31211904
Brochas
2
Unidad
SET DE BROCHAS EXCELSIOR BLUE 1"+2"+3"
Set de brochas excelsior blue 1"+2"+3"
$ 13.391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.782
$ 26.782
31211904
Brochas
3
Unidad
ESMALTE AL AGUA SATINADO 4 GALÓN(ES) BLANCO
ESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS SATINADO 1 TINETA 4 GAL BLANCO
$ 81.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.670
$ 245.670
31211904
Brochas
2
Unidad
REVESTIMIENTO TEXTURADO FINO 24 KG BLANCO
Revestimiento texturado fino 24 kg blanco, entrega 5 días hábiles, garantía falla fabrica 6 meses.
$ 86.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.436
$ 172.436
Total Neto
$ 1.655.823
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 314.606
TOTAL OC
$ 1.970.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.