Orden de Compra. Nº1079454-480-AG25 "Adquisición de materiales para la reparación de la casa fiscal ubicada en Psje. Tumbes Nro. 2349, Calama, a cargo de la COMISION VIVIENDA. D/E N.C.U. 235202405. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-656-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-480-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para la reparación de la casa fiscal ubicada en Psje. Tumbes Nro. 2349, Calama, a cargo de la COMISION VIVIENDA. D/E N.C.U. 235202405. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-656-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 314606,37
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadTOPEX ADH. POLVO SF 25 KGAdhesivo Cerámico Piso y muro Superficie Flexible 25 kg $ 16.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.010 $ 163.010
31211904
Brochas8UnidadCERÁMICA 45X45 CM LATO CARAMELO 2.29 M2CERAM LATO CARAMELO 1RA 45X45 2.29M2 $ 17.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.360 $ 142.360
31211904
Brochas27UnidadPISO FLOTANTE 7 MM D0725-07 NOGAL 2.39 M2Piso Flotante 7 mm D0725-07 Nogal 2.39 m2 $ 25.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.488 $ 700.488
31211904
Brochas6UnidadESPUMA NIVELADORA 2MM REND10M2Espuma niveladora 2mm 10 m2 rollo $ 7.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.022 $ 47.022
31211904
Brochas25UnidadMOLDURAS POLIESTIRENO EXPANDIDO MAF 30X35 MM X3MMolduras poliestireno expandido MAF 30x35 mm x3m $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.725 $ 85.725
31211904
Brochas10UnidadADHESIVO DE MONTAJE AGOREX 370 GRAdhesivo de montaje 370 gr PL 500 blanco Agorex $ 7.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.330 $ 72.330
31211904
Brochas2UnidadSET DE BROCHAS EXCELSIOR BLUE 1"+2"+3"Set de brochas excelsior blue 1"+2"+3" $ 13.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.782 $ 26.782
31211904
Brochas3UnidadESMALTE AL AGUA SATINADO 4 GALÓN(ES) BLANCOESMALTE AL AGUA ANTIHONGOS SATINADO 1 TINETA 4 GAL BLANCO $ 81.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.670 $ 245.670
31211904
Brochas2UnidadREVESTIMIENTO TEXTURADO FINO 24 KG BLANCORevestimiento texturado fino 24 kg blanco, entrega 5 días hábiles, garantía falla fabrica 6 meses. $ 86.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.436 $ 172.436
Total Neto $ 1.655.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.606
TOTAL OC $ 1.970.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.