|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1079454-579-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
25-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de materiales destinados para la reparación de la RETEN INACALIRI. D/E N.C.U. 238382553. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-804-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
|
|
R.U.T. |
61.978.660-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
|
|
R.U.T. |
61.978.660-2 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
118817,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-10-2025 |
|
|
|
Proveedor |
IVIAL SERVICIOS SPA |
|
Razón Social |
IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
|
|
R.U.T. |
76.623.919-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
IVIAL SERVICIOS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | BROCHA 3" | BROCHA 3" |
$ 1.761,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.044
|
$ 7.044
|
31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | TINETA PINTURA VERDE MUSGO | TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA - VERDE MUSGO 15-D |
$ 129.309,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 258.618
|
$ 258.618
|
31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | TINETA PINTURA BLANCA | LATEX CONSTRUCTOR BLANCO TINETA 4GL |
$ 27.114,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.228
|
$ 54.228
|
31211906
| Rodillos de pintar | 2 | Unidad | TINETA PINTURA BLANCA MARFIL | Esmalte Al Agua Marfil (tineta 16 L) |
$ 112.066,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 224.132
|
$ 224.132
|
31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad | PASTA MURO 25 KG | Pasta Muro 25 Kgs |
$ 23.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.050
|
$ 23.050
|
31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | RODILLO CHIPORRO 23 CM | Rodillo chiporro 5x23 cm |
$ 9.801,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.204
|
$ 39.204
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 1 | Unidad | DILUYENTE 5 LTS | Diluyente Sintetico 5 Lts. Bidon |
$ 16.801,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.801
|
$ 16.801
|
31191501
| Papeles de lija | 10 | Unidad | LIJA MADERA 120 | Lija P/madera # 120 |
$ 228,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.280
|
$ 2.280
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.357
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.818
|
|
$ 744.175
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.