Orden de Compra. Nº1079454-579-AG25 "Adquisición de materiales destinados para la reparación de la RETEN INACALIRI. D/E N.C.U. 238382553. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-804-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-579-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales destinados para la reparación de la RETEN INACALIRI. D/E N.C.U. 238382553. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-804-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 118817,83
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVIAL SERVICIOS SPA
Razón Social IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA
R.U.T. 76.623.919-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVIAL SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.044 $ 7.044
31211906
Rodillos de pintar2UnidadTINETA PINTURA VERDE MUSGOTINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA - VERDE MUSGO 15-D $ 129.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.618 $ 258.618
31211906
Rodillos de pintar2UnidadTINETA PINTURA BLANCALATEX CONSTRUCTOR BLANCO TINETA 4GL $ 27.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.228 $ 54.228
31211906
Rodillos de pintar2UnidadTINETA PINTURA BLANCA MARFILEsmalte Al Agua Marfil (tineta 16 L) $ 112.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.132 $ 224.132
31211906
Rodillos de pintar1UnidadPASTA MURO 25 KGPasta Muro 25 Kgs $ 23.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.050 $ 23.050
31211906
Rodillos de pintar4UnidadRODILLO CHIPORRO 23 CMRodillo chiporro 5x23 cm $ 9.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.204 $ 39.204
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadDILUYENTE 5 LTSDiluyente Sintetico 5 Lts. Bidon $ 16.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.801 $ 16.801
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA 120Lija P/madera # 120 $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
Total Neto $ 625.357
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.818
TOTAL OC $ 744.175


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.523.521-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.