Orden de Compra. Nº
1079454-586-AG25
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Adquisición de materiales destinados para la reparación de la 2DA. COMISARIA SAN PEDRO DE ATACAMA. D/E N.C.U. 238382553. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-802-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-586-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales destinados para la reparación de la 2DA. COMISARIA SAN PEDRO DE ATACAMA. D/E N.C.U. 238382553. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-802-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
11
Impuesto
426436
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Waldo Wayne
Razón Social
WALDO WAYNE TAPIA AGURTO
R.U.T.
10.523.521-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Waldo Wayne
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211701
Esmaltes
5
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO BASE, W 4 GL. KOLOR INTERIOR
ESM,AGUA S/B BAS W W 05 GL X TINETA DE 19,2 LTS
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 475.000
$ 475.000
31211701
Esmaltes
9
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO BASE, W 4 GL. KOLOR EXTERIOR
ESM.AGUA S/B CLOR BASE W TNT DE 05 GL DE 19,2 LTS
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 855.000
$ 855.000
31211701
Esmaltes
8
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLO VERDE, 4 GL. CERESITA
ESMALTE AGUA VERDE TINETA DE 19,2 LTS 05 GL
$ 95.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760.000
$ 760.000
31211701
Esmaltes
20
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR, 24 MM, TOPEX
CINTA MASKING 1" 25MM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
31211701
Esmaltes
9
Unidad
RODILLO CHIPORRO ANTIGOTEO 23 CMS, LIZCAL
RODILLO CHIPORRO ANTIGOTEO 23CM
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.900
$ 45.900
31211701
Esmaltes
5
Kit
KIT DE HERRAMIENTAS PARA PINTURA 5 PIEZAS
HERRAIENTA PARA PINTAR RODILLO-BROCHA-
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
31211701
Esmaltes
4
Kit
SET TRIPACK BROCHAS, WESSER
SET DE 4 BROCHAS NEXXO 1-2-3-4"
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
Total Neto
$ 2.244.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 426.436
TOTAL OC
$ 2.670.836
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
10.523.521-6
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.