Orden de Compra. Nº1079454-607-SE25 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO Y CIELO DE LA CASA DE HUÉSPEDES SS.OO DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:237523852. - ORDEN DE COMPRA DESDE 1079454-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-607-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHO Y CIELO DE LA CASA DE HUÉSPEDES SS.OO DE LA PREFECTURA ANTOFAGASTA SEGÚN N.C.U.:237523852. - ORDEN DE COMPRA DESDE 1079454-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079454-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 2185000
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Gutierrez Vega
Razón Social CARLOS ANDRÉS GUTIÉRREZ VEGA
R.U.T. 12.080.049-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Gutierrez Vega
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Casas1Unidad no definidaRETIRO DE ALFOMBRA EN HABITACIONES EN 8 CASAS (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 2.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460.000 $ 2.460.000
30201601
Casas1Unidad no definidaINSTALACIÓN DE CERÁMICA EN HABITACIONES EN 8 CASAS (25 M² POR CASA) (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 3.494.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.494.800 $ 3.494.800
30201601
Casas1Unidad no definidaRETIRO DE ALFOMBRA EN ESCALERAS EN 8 CASAS (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 717.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.000 $ 717.000
30201601
Casas1Unidad no definidaINSTALACIÓN DE CERÁMICA EN ESCALERAS EN 8 CASAS (24 PELDAÑOS APROX.) (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 2.940.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
30201601
Casas1UnidadINSTALACIÓN DE GUARDAPOLVOS EN HABITACIONES EN 8 CASAS (41 ML POR CASA) (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 1.228.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.200 $ 1.228.200
30201601
Casas1UnidadTRASLADO DE MATERIALES Y ENTREGA DE OBRA- INCLUYE MATERIALES NECESARIOS (SEGUN ANEXO N°1) OBRAS CIVILES $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
Total Neto $ 11.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.185.000
TOTAL OC $ 13.685.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.