Orden de Compra. Nº1079454-738-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-886-COT22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HOGAR DESTINADOS A LAS CABAÑAS Y COMPLEJO RECREACIONAL CASINO DE SS.OO HORNITOS DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-738-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-886-COT22, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE HOGAR DESTINADOS A LAS CABAÑAS Y COMPLEJO RECREACIONAL CASINO DE SS.OO HORNITOS DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INTERNA del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 114173,28
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101506
Futones6UnidadFUTON 183X87X73 CM. GRIS NEGRO3299872-FUTON PRIUS 183X87X73 AJEDREZ $ 100.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.912 $ 600.912
Total Neto $ 600.912
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.173
TOTAL OC $ 715.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.