Orden de Compra. Nº1079454-810-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-553-COT20ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA SECCIÓN O.S.7. EL LOA SEGÚN N.C.U.:127488071."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-810-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-553-COT20ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADOS A LA SECCIÓN O.S.7. EL LOA SEGÚN N.C.U.:127488071.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 143830
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ERIC ISMAEL
Razón Social COMING SPA
R.U.T. 76.822.114-6
Sucursal ERIC ISMAEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava16UnidadGRAVILLA 25 KG  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
11111701
Arena silícea8UnidadARENA FINA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30111601
Cemento8UnidadCEMENTO POLPAICO 25 KILOS  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPintura látex verde musgo 1 gl  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPintura látex blanco perfecto 1 gl  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
30111501
Hormigón aireado13UnidadKit canal con rejilla hormigón y acero 100x8,5 cm  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
11162111
Malla1Unidad2.60 x 5m. Malla Acma C-139  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
11151610
Hilo de caucho o látex1UnidadSupercaucho azul tahiti 4 gl  $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 757.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.830
TOTAL OC $ 900.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.