Orden de Compra. Nº1079454-816-AG20 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-557-COT20. ADQ. ACC Y REP. PARA MANT. Y REPARACIÓN VEHÍCULO FISCAL Z-6602, 2DA. COM. S.P. ATACAMA, NISSAN TERRANO DXS D/C 4X4, AÑO 2014. CHASIS 3N6PD23W3DK090321. D/E. 127624503.-"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079454-816-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-557-COT20. ADQ. ACC Y REP. PARA MANT. Y REPARACIÓN VEHÍCULO FISCAL Z-6602, 2DA. COM. S.P. ATACAMA, NISSAN TERRANO DXS D/C 4X4, AÑO 2014. CHASIS 3N6PD23W3DK090321. D/E. 127624503.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS II ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra 5 TA COMISARIA LA PORTADA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T. 61.978.660-2
Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna Antofagasta
Impuesto 44650
Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELIX OLEA
Razón Social FELIX OLEA
R.U.T. 13.571.507-7
Sucursal FELIX OLEA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1UnidadCILINDRO ESCLAVOCILINDRO ESCLAVO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
25101503
Automóviles1UnidadBOMBA EMBRAGUEBOMBA EMBRAGUE $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
25101503
Automóviles1JuegoKIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO EMPUJE)KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y RODAMIENTO EMPUJE) $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
Total Neto $ 235.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.650
TOTAL OC $ 279.650


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.005.744-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.