Orden de Compra. Nº1079486-110-AG26 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DISPOSITIVO POLICIAL MTT-6632 DEPENDIENTE DE LA 2DA. COMISARÍA DE CARABINEROS COPIAPÓ.-"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-110-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DISPOSITIVO POLICIAL MTT-6632 DEPENDIENTE DE LA 2DA. COMISARÍA DE CARABINEROS COPIAPÓ.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Repuestos solicitados no coinciden con lo ofertado
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
Comuna Copiapó
Impuesto 510924,25
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ecomotor
Razón Social COMERCIAL ECOMOTOR LIMITADA
R.U.T. 78.983.810-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Ecomotor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171710
Cilindros principales1Unidad no definidarequerimineto conforme anexo adjunto.  $ 2.689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.075 $ 2.689.075
Total Neto $ 2.689.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.924
TOTAL OC $ 3.199.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.