Orden de Compra. Nº1079486-144-SE23 "ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL DEAOPERPOL ATACAMA Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA ATACAMA N°5"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-144-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO PARA EL DEAOPERPOL ATACAMA Y UNIDADES DEPENDIENTES DE LA PREFECTURA ATACAMA N°5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1079486-18-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Certificado Refrendación N° 146 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
Comuna Copiapó
Impuesto 371864,01
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1UnidadLINEA DE ADJUDICACION N°1 UTILES DE ASEO Segun COT 001159 $ 889.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.730 $ 889.730
47121701
Bolsas de basura1UnidadLINEA DE ADJUDICACION N°3 UTILES DE ASEO Segun COT 001161 $ 750.904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.904 $ 750.904
47121701
Bolsas de basura1UnidadLINEA DE ADJUDICACION N°4 UTILES DE ASEO Segun COT 001162 $ 316.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.545 $ 316.545
Total Neto $ 1.957.179
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 371.864
TOTAL OC $ 2.329.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.