Orden de Compra. Nº1079486-153-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES FISCALES, DEPENDIENTES DE LA COMISIÓN VIVIENDA DE LA ZONA DE CARABINEROS ATACAMA."
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS III ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079486-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES FISCALES, DEPENDIENTES DE LA COMISIÓN VIVIENDA DE LA ZONA DE CARABINEROS ATACAMA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ATACAMA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS III ZONA
R.U.T. 60.505.105-7
Dirección de Facturación CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA)
Comuna Copiapó
Impuesto 514529,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE CHACABUCO N°681, PISO 11 (ZONA DE CARABINEROS ATACAMA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OREGONMIL SPA
Razón Social OREGÓNMIL SPA
R.U.T. 77.734.452-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OREGONMIL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1UnidadDETALLES DE CANTIDADES Y CARACTERISTICAS ESTAN SEÑALADAS EN EL ANEXO 1, ADJUNTO AL PRESENTE PROCESO  $ 2.708.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.708.050 $ 2.708.050
Total Neto $ 2.708.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 514.530
TOTAL OC $ 3.222.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.