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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079486-252-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA LA OF. SEGURIDAD PRIVADA O.S.10 ATACAMA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS III ZONA |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS III ZONA
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R.U.T. |
60.505.105-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS III ZONA
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R.U.T. |
60.505.105-7 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
30462,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO N°681, PISO 11 COPIAPO, ATACAMA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA MANZANO S A
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R.U.T. |
96.908.760-k |
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Sucursal |
Distribuidora ManzanoS.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad | ver anexo | |
$ 160.331,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.331
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$ 160.331
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Total Neto
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$ 160.331
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.463
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$ 190.794
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.