Orden de Compra. Nº1079505-234-AG26 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS BASTIDORES DE LA PRÁCTICA DE TIRO DEL GOPE COQUIMBO"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079505-234-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS BASTIDORES DE LA PRÁCTICA DE TIRO DEL GOPE COQUIMBO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación COLÓN N° 681,
Comuna La Serena
Impuesto 136642,68
Dirección de Envío de la Factura COLÓN N° 681,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR ANTES DE ENTREGARCONTACTO JULIO VALDES +56 9 7488 5600
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUCLEO INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
Razón Social NÚCLEO INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 78.340.262-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUCLEO INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1UnidadSE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES DESCRITOS EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOMATERIALES DESCRITOS EN TERMINOS DE REFERENCIA $ 704.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.172 $ 704.172
Total Neto $ 704.172
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 136.643
TOTAL OC $ 855.815


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.116.427-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.