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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1079505-234-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS BASTIDORES DE LA PRÁCTICA DE TIRO DEL GOPE COQUIMBO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS COQUIMBO |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
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R.U.T. |
60.505.206-1 |
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Dirección de Facturación |
COLÓN N° 681, |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
136642,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COLÓN N° 681, |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ANTES DE ENTREGAR | CONTACTO JULIO VALDES +56 9 7488 5600 |
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Proveedor |
NUCLEO INGENIERIA Y SERVICIOS SPA |
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Razón Social |
NÚCLEO INGENIERÍA Y SERVICIOS INTEGRALES SPA
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R.U.T. |
78.340.262-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NUCLEO INGENIERIA Y SERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Unidad | SE REQUIERE ADQUIRIR LOS MATERIALES DESCRITOS EN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTO | MATERIALES DESCRITOS EN TERMINOS DE REFERENCIA |
$ 704.172,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 704.172
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$ 704.172
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Total Neto
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$ 704.172
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 15.000
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IVA 19 %
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$ 136.643
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$ 855.815
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.