Orden de Compra. Nº1079505-280-CM19 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA TENENCIA TONGOY"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079505-280-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA TENENCIA TONGOY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Unidad de Compra COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1329631 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS IV ZONA
R.U.T. 60.505.206-1
Dirección de Facturación COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
Comuna La Serena
Impuesto 16621
Dirección de Envío de la Factura COLÓN N°681, LA SERENA COMUNA SERENA IV REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios8 (1108033 )ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD 1128033(1108033) ADHESIVO TORRE BARRA 36 GR UNIDAD; Código: 25119; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.992 $ 3.992
0
2239-4-LP14
 3 (1006077 )LIBRO DE OFICINA BUHO ACTAS 591 200 HJS. UNIDAD 1024077(1006077) LIBRO DE OFICINA BUHO ACTAS 591 200 HJS. UNIDAD; Código: 11759; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890 $ 19.890
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008046 )LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10012AZ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008104 )LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD 1026104(1008104) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD; Código: 25552NG; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso20 (1339577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365780(1339577) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18601; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.760 $ 59.760
Total Neto $ 88.362
Descuento $ 884
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.621
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 104.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.